|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
19/2013 |
5.12.2013 |
Svietidlá, žiarovky na verejné osvetlenie |
Revmont, s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
182018 |
1.6.2017 |
Otáčací mop |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
35.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
182017 |
5.6.2017 |
Vypracovanie vnútornej smernice |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
66.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
182016 |
3.10.2016 |
Výroba pečiatok |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
182015 |
26.11.2015 |
vozidlo CAK |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
36500968 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2024 |
13.5.2024 |
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve |
Jana Baumanová rodená Sabová |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2023 |
18.5.2023 |
Dodatok č. 1 k Dohode číslo: 23/38/054/216 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2022 |
20.6.2022 |
Návrh poistnej zmluvy Biznis Plus |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
31325416 |
603.84 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2021 |
19.7.2021 |
Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2019 |
23.8.2019 |
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov a pridružené služby s... |
Disig, a.s. |
035975946 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2018 |
16.8.2018 |
Dotácia z rozpočtu PSK - Kultúrny dom v Chmeľnici-rekonštrukcia, modernizácia a stavebné... |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
2,600.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2017 |
9.10.2017 |
Zmluva o združení finančných prostriedkov za účelom financovania prípravných projektových... |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
684.21 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2016 |
16.5.2016 |
Účelová dotácia na podujatia, projekty a činnosť Aktívneho centra v Chmeľnici. |
Aktívny život, o.z. |
42421080 |
1,700.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
18/2013 |
21.10.2013 |
Očkovací kal - ČOV |
Veolia, prevádzka Stará Ľubovňa |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
18 |
11.7.2012 |
Za materiál - plot. tvárnica maclit normál., žltý, plot. tvárnica 1/4 žltý, plot.tvárnica... |
Miroslav Jedinak JM SPORT |
30614708 |
139.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1786/2012 |
7.12.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac november 2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1745972588 |
9.1.2013 |
Hlasové služba - telefón 4324894 za 1/2013. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
23.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1744994172 |
7.12.2012 |
Za hlasové služba - telefón-pevná linka č. 4324894 za obdobie 1.11.-30.11.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
32.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1743993033 |
7.11.2012 |
Za hlasové služby - telef. číslo: 052/4324894 za 10/2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
26.68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
172017 |
31.5.2017 |
Zostava stôl + stoličky |
B2B partner |
4413467 |
184.80 EUR |