|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
11/2014 |
18.9.2014 |
Objednávka Dodatok č. 1 - Internetové služby |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
18.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11/2014 |
29.12.2014 |
Faktúry za mesiac november 2014 |
Faktúry za mesiac november 2014 |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
11/2013 |
17.9.2013 |
Stravné lístky |
SODEXO PASS SR, s.r.o. |
35741350 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
11/2013 |
30.12.2013 |
Faktúry za mesiac november 2013 |
Faktúry za mesiac november 2013 |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
1035001126 |
10.12.2012 |
Stravné lístky Gastro pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
551.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1035000277 |
26.9.2012 |
Za stravné lístky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1025004369 |
21.8.2012 |
Za stravné lístky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
3574 |
777.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1025003324 |
15.5.2012 |
Za poukážky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
621.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1025003059 |
25.4.2012 |
Za stravné lístky -Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
621.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1025002653 |
27.3.2012 |
Stravné lístky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1025002306 |
23.2.2012 |
Za stravné lístky-Gastro Pass |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1025001869 |
30.1.2012 |
Gastro Pass - stravné lístky |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10240074 |
18.6.2024 |
Odznak Erb obce, hliníkové tabule, reklamný textil, pečiatka |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s.r.o. |
47320834 |
1,475.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10240033 |
26.4.2024 |
Bannery |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s. r. o. |
47320834 |
264.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10240001 |
19.7.2024 |
Projekčné a rozpočtové práce verejného osvetlenia- cintorín |
Vladimír Krajger |
50240226 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102024 |
28.5.2024 |
Európsky certifikovaný kurz prvej pomoci pre členov DHZ |
Asociácia samaritánov Slovenskej republiky |
42028701 |
126.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102024 |
7.6.2024 |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci projektu "Zlepšenie triedeného zberu... |
Ing. Mária Krullová |
50468707 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
102017 |
13.4.2017 |
Zemné práce |
Jozef Petrilák |
10771000 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
102016 |
27.5.2016 |
odborná činnosť - verejné obstarávanie |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
360.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
102015 |
25.8.2015 |
LED žiarovky, LED trubice |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
0.00 |