|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2011_021 |
10.2.2011 |
Vypracovanie ročného hlásenia |
EKOS, s. r. o. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
2011_022 |
10.2.2011 |
Poskytnutie údajov |
Slov. hydrometeorologický ústav |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
2011_023 |
15.2.2011 |
Prevádzka kanalizácie |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
2011_024 |
15.2.2011 |
Telef. poplatky |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
2011_062 |
18.4.2011 |
Stavebné práce - Sanácia oporného múra v obci Chmeľnica
|
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
50,500.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_080 |
9.5.2011 |
Dodávka elektrickej energie 01.03.2011 - 31.05.2011 |
Východoslovenská energetika, a. s. |
36211222 |
5,033.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_121 |
21.7.2011 |
Odvoz odpadu |
EKOS, s. r. o. |
|
1,014.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_168 |
3.11.2011 |
stavebný dozor - Revitalizácia centra obce |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
2,872.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_167 |
30.11.2011 |
Práce na stavbe: Revitalizácia centra obce |
ELTOS, s.r.o. |
36385808 |
209,654.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_187 |
8.8.2011 |
Dodávka elektrickej energie 01.06.2011 - 31.08.2011 |
Východoslovenská energetika, a. s. |
36211222 |
5,033.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_025 |
22.2.2011 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
EPC - PROJEKT, s.r.o. |
44798504 |
1,100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_026 |
22.2.2011 |
Obedy - hmotná núdza |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
37876082 |
2.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_027 |
25.2.2011 |
Internet 2/2011 |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_028 |
3.3.2011 |
Poskytnutie hydrologických údajov |
Slov. hydrometeorologický ústav |
00156884 |
262.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_029 |
8.3.2011 |
Služby za kalendárny rok 2011 |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
395.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_030 |
8.3.2011 |
Odmena za licenciu na ver. použ. hud. diel |
SOZA |
00178454 |
20.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_031 |
10.3.2011 |
Poplatky Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
53.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_032 |
10.3.2011 |
Poplatky Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_033 |
10.3.2011 |
Obedy 2/11 |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
37876082 |
42.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_034 |
10.3.2011 |
Obedy - hmotná núdza |
Základná škola s materskou školou Chmeľnica |
37876082 |
22.36 EUR |