|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1240903548 |
11.7.2012 |
Za dodávku tlače - Ľubovniansky Korzár - 300 ks. |
PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. |
35790253 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1243103328 |
11.7.2012 |
Za inzerciu KP12057/001 - 3.7.2012 Utorok príloha Ľubovniansky Korzár 8 strán .
|
PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. |
35790253 |
14.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7312485810 |
11.7.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 7/2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120931 |
11.7.2012 |
Doména a webhosting www.chmelnica.sk na obdobie od12/2011 do 12/2012. |
webex media, s.r.o. |
36815365 |
50.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0858/2012 |
11.7.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac jún. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20122334 |
11.7.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za mesiac jún 2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
998.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12031146 |
11.7.2012 |
Kontrola prenosných a nástenných hydrantov, tlaková škúška požiarnej hadice. |
LIVONEC, s.r.o. |
31730671 |
79.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
90/7/2012 |
11.7.2012 |
Oprava elektr. stoličky - sporák z kuchynky KD. |
Oprava veľkokuchynských zariadení - Michna |
33071560 |
117.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
72012 |
11.7.2012 |
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v HN za mesiac jún 2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
62.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20121317 |
11.7.2012 |
Kancelárske potreby - papier, poradač, rychloviazač. |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
32.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20/2012 |
11.7.2012 |
Za práce bagrom JCB 3CX, zemné práce na rezervoári, prácu nákl. motor. vozidlom Liaz, Scania,... |
Peter Fiľak zemné práce |
30615500 |
1,586.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0740031229 |
11.7.2012 |
Za hlasové služby - telef. číslo 052/4324894 za júl/2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
36.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9222085 |
16.7.2012 |
Za internet wifi Flat basic NT 4096 7/2012. |
Prvá |
35849487 |
21.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012154 |
16.7.2012 |
Za update programové vybavenie firmy IFOsoft v.o.s. - Update Mzdová agenda V12.07. |
BriS s.r.o. |
44401990 |
19.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20122738 |
16.7.2012 |
Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za II.... |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,621.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5170948578 |
19.7.2012 |
Za hlasové služby - telefón za obdobie od 15.07. - 14.08.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
35.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5170948703 |
19.7.2012 |
Za telefón 0905933447- hlasové služby za obdobie od 15.7. do 14.8.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
29.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2750003371 |
19.7.2012 |
Za prenájom želez. stanice za obdobie 1.7. - 30.9.2012. |
Železnice SR |
31364501 |
138.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
00737/2012 |
19.7.2012 |
Za reklamný tovar - tričko s potlačou, pero+kazeta, pero s potlačou. |
Jozef Smrhola-OLYMP |
32581190 |
539.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20122800 |
24.7.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 zo dňa 17.7.2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
105.31 EUR |