Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 542011 3.1.2012 Za vykonanie verejného obstarávania na zabezpečenie zhotoviteľa stavebných prác na akcii:... DJ STAV, s.r.o. 43 849 164  1,803.86 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 54/2023 31.10.2023 Kúpna zmluva zo dňa 31.10.2023 - Jozef Holotňák ThLic. Jozef Holotňák, PhD.   620.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 53/2023 30.10.2023 Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Jozef Lompart, Juliana Dlugošová, Matúš Alexanderčík Jozef Lompart, Juliana Dlugošová, Matúš Alexanderčík   166.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5241402175 2.8.2024 Prenájom zariadenia, tlačiarenské služby RICOH Slovakia s.r.o. 31331785  66.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 5241401527 2.7.2024 Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby RICOH Slovakia s.r.o. 31331785  83.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 5241400875 4.6.2024 Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby RICOH Slovakia 31331785  107.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 5241400366 3.5.2024 Prenájom zariadenia RICOH Slovakia s. r. o. 31331785  80.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 524139491 24.6.2024 Vodné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  10.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 524139490 24.6.2024 Vodné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  6.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 524112004 20.3.2024 Vodné a stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36500968  0.00  
Detail Faktúra došlá 524112003 20.3.2024 Vodné a stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36500968  0.00  
Detail Faktúra došlá 5231407180 3.4.2024 Prenájom zariadenia RICOH Slovakia s. r. o. 31331785  56.57 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52017 2.3.2017 dodanie party stanu 12x6m Eugen Kováč 41794761  953.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52016 21.3.2016 Okná 2 ks Slovaktual s.r.o. 43577512  278.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 52015 10.4.2015 Reklamné predmety LIM PO s.r.o. 36498980   
Detail Faktúra došlá 52012 15.6.2012 Fakturovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom deti v HN za mesiac 5/2012. Základná škola s MŠ Chmeľnica 37876082  74.10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 52/2023 30.10.2023 Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Marek Zákutný, Lívia Zákutná Marek Zákutný, Lívia Zákutná   50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5195676102 20.2.2013 Telefón M. Gurková (15.02.-14.03.2013). Orange Slovensko, a.s. 35697270  52.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 5195675977 20.2.2013 Telefón - starosta (15.02.-14.03.2013).
Orange Slovensko, a.s. 35697270  40.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 5192060079 21.1.2013 Mes. popl.- telefón 0905 933447 za obdobie 15.1.-14.2.2013. Orange Slovensko, a.s. 35697270  34.99 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies