Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2024 | 13.6.2024 | Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu | Pavel Krafčík | 1.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2016 | 14.4.2016 | Dodávka programového vybavenia pre spracovanie agendy - homebanking. | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 1.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7209713880 | 20.9.2012 | Mesačný poplatok za telefón za obdobie 15.8. - 14.9.2012.
|
Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 1.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011_026 | 22.2.2011 | Obedy - hmotná núdza | Základná škola s materskou školou Chmeľnica | 37876082 | 2.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21203010 | 6.3.2012 | Doplatok po zálohovej platbe za aktualizácie programu Update V12.01.
|
BriS s.r.o. | 44401990 | 4.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2750002724 | 17.4.2012 | Zvýšené nájomné za nebytový priestor v objekte želez. zástavky Chmeľnica za I.Q
2012 k fa... |
Železnice SR | 31364501 | 5.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 524139490 | 24.6.2024 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 6.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 56 | 23.10.2012 | Dlažba Klasico 20/10/6 cm, sivá - na striešku vodovodu -cintorín. | Miroslav Jedinak JM SPORT | 30614708 | 6.40 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/2016 | 22.12.2016 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - jednorázové poistné na 1 pracovné miesto | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 6.64 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2018 | 13.6.2018 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 6.64 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2018 | 20.6.2018 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej... | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 6.64 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 202342 | 20.11.2023 | Posypová soľ cestná 25kg | Garden sklep | 7352886153 | 8.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2406044 | 7.6.2024 | Predplatné dvojtýždenníka ĽN | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s. r. o. | 36477206 | 9.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1100322173 | 30.1.2012 | Vedenie účtu majiteľa | Centrálny depozitár cenných papierov, a.s. | 31 338 976 | 9.60 EUR |
Detail | Zmluva Kúpna zmluva | ZML01012011 | 11.1.2011 | KZ - pozemok
|
Andrej Kozák KN-E č.6703/8 | 10.00 EUR | |
Detail | Zmluva Kúpna zmluva | ZML03042011 | 4.4.2011 | Kúpna zmluva KN-C 296 | Hilda Tokarčíková | 10.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2023 | 28.4.2023 | Úrazové poistenie - Poistná zmluva | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 10.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2023 | 27.9.2023 | Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 10.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7210686687 | 23.10.2012 | Mesačný poplatok - podnikateľ 90 za obdobie 15.09. - 14.10.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7301597695 | 20.2.2013 | Telefón -obdobie 15.01.-14.02.2013. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10.08 EUR |