|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
1/2023 |
3.5.2023 |
Faktúry vyšlé za mesiac apríl 2023 |
Faktúry vyšlé za mesiac apríl 2023 |
|
24.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
5.3.2013 |
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom - deti v HN, strava. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
25.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
43242219 |
4.7.2024 |
Prepravky |
G.P.R. spol.s r.o. |
17319436 |
26.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1743993033 |
7.11.2012 |
Za hlasové služby - telef. číslo: 052/4324894 za 10/2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
26.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
122012 |
18.12.2012 |
Dotácia za stravu deti v HN za december 2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
26.85 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202408 |
6.2.2024 |
Kancelárske potreby |
Ledum Kamara SK, s.r.o. |
48158836 |
27.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112012 |
7.12.2012 |
Dotácia - strava deti v HN za 11/2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
28.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120453 |
6.3.2012 |
Kancelársky papier xerog. A4. |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
28.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2023 |
11.1.2023 |
Návrh poistnej zmluvy číslo 1248115576 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
29.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5741017514 |
11.9.2012 |
Hlasové služby - tel. číslo 4324894 za obdobie 1.8. - 31.8.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
29.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA12011 |
20.4.2012 |
Za spínacie denné hodiny na VO. |
Pavol Janoščík -ELPA |
44493045 |
29.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202307 |
8.2.2023 |
Skladané papierové utierky |
TOSSINO, s.r.o. |
46770186 |
29.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2738043681 |
9.5.2012 |
Za hlasové služby - telefónne číslo 4324894 za obdobie 1.4. - 30.4.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
29.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5170948703 |
19.7.2012 |
Za telefón 0905933447- hlasové služby za obdobie od 15.7. do 14.8.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
29.99 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2024 |
6.3.2024 |
Mandátna zmluva zo dňa 26.02.2024 |
Ing. Irena Kubisová |
|
30.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2024 |
11.4.2024 |
Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu zo dňa 28.03.2024 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_032 |
10.3.2011 |
Poplatky Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011_073 |
6.5.2011 |
Poplatky Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5184938082 |
21.11.2012 |
Za hlasové služby - telef.: 0905 503 536 za obd.: 15.11. - 14.12.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92411678 |
12.3.2024 |
Internetové služby |
Prvá internetová, s. r. o. |
35849487 |
30.26 EUR |