|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
524139491 |
24.6.2024 |
Vodné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
10.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012106 |
20.9.2012 |
Publikácia M. Lavrincovej Život na strnisku doby. |
Mgr Magdaléna Lavrincová |
|
11.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20121401 |
20.4.2012 |
Za recy vrecia. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
12.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200278883 |
24.1.2013 |
Vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2012. |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
12.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201952 |
13.11.2011 |
Príručka kronikára |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
12.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2024 |
17.5.2024 |
Zmluva o nájme pozemku |
Rudolf Haničák |
|
12.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2024 |
17.5.2024 |
Zmluva o nájme pozemku |
1. Gertrúda Kormanská 2. Mária Murcková |
|
12.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2024 |
17.5.2024 |
Zmluva o nájme pozemku |
1. Hilda Setláková 2. Štefan Olšavský |
|
12.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130017 |
17.1.2013 |
Za recy vrecia (sivé , modré). |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
12.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8348745286 |
6.5.2024 |
Poplatky |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8346948948 |
4.4.2024 |
Verejný internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8350540979 |
4.6.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8352328289 |
4.7.2024 |
Internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1243103328 |
11.7.2012 |
Za inzerciu KP12057/001 - 3.7.2012 Utorok príloha Ľubovniansky Korzár 8 strán .
|
PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. |
35790253 |
14.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20122448 |
5.12.2012 |
Za papier xerog. A4.
|
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
14.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3150025669 |
8.3.2024 |
Zvýšenie nájomného |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
14.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7211757697 |
21.11.2012 |
Mesačný poplatok za telef.. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
15.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7212849398 |
31.12.2012 |
Za telefón obdobie 15.11.2012 - 14.12.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
15.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF2012460 |
17.10.2012 |
Za uverejnenie riadkovej inzercie v ĽN č. 37/2012 (predaj obec. majetku). |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
15.48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202413 |
22.2.2024 |
Vlajka SR 100x150 cm |
Obchod - SVK, s.r.o. |
47175397 |
15.90 EUR |