Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7302596064 5.11.2012 Za opakovanú dodávku zemného plynu za 11/2012. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  815.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1590/2012 7.11.2012 Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac október 2012. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1630/2012 7.11.2012 Za technologický servis ČOV. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  314.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 1743993033 7.11.2012 Za hlasové služby - telef. číslo: 052/4324894 za 10/2012. Slovak Telecom, a.s. 35763469  26.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 102012 7.11.2012 Strava - deti v HN za 10/2012. Základná škola s MŠ Chmeľnica 37876082  35.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124280 8.11.2012 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac október 2012. EKOS, spol. s r.o. 36168475  998.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 9235396 13.11.2012 Internet wifi Flat basic NT 4096 za 11/2012. Prvá internetová, s.r.o. 35849487  21.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 332/2012 15.11.2012 Za kominárske práce - kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies v kotolni na... Karol Kmeč Kominárstvo 14312395  36.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124462 19.11.2012 Monitoring kompostoviska, dokumentácia, návrh opatrení. EKOS, spol. s r.o. 36168475  43.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 5184938082 21.11.2012 Za hlasové služby - telef.: 0905 503 536 za obd.: 15.11. - 14.12.2012. Orange Slovensko, a.s. 35697270  30.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 5184938207 21.11.2012 Za hlasové služby - telefón 0905 933 447 za obdobie 15.11.2012 - 14.12.2012. Orange Slovensko, a.s. 35697270  34.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 7211757697 21.11.2012 Mesačný poplatok za telef.. Slovak Telecom, a.s. 35763469  15.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 7267650639 5.12.2012 Za dodávku zemného plynu od 1.12.2012 - 18.1.2013. Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  815.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122448 5.12.2012 Za papier xerog. A4.

MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP 33952264  14.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124563 5.12.2012 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac november 2012. EKOS, spol. s r.o. 36168475  998.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 112012 7.12.2012 Dotácia - strava deti v HN za 11/2012. Základná škola s MŠ Chmeľnica 37876082  28.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 1744994172 7.12.2012 Za hlasové služba - telefón-pevná linka č. 4324894 za obdobie 1.11.-30.11.2012. Slovak Telecom, a.s. 35763469  32.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1786/2012 7.12.2012 Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac november 2012. EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030  75.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1035001126 10.12.2012 Stravné lístky Gastro pass. Sodexo Pass SR, s.r.o. 35741350  551.15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 201201 10.12.2012 Stravné lístky Gastro pass. Sodexo Pass SR, s.r.o. 35741350  532.00 EUR 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies