|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
52012 |
15.6.2012 |
Fakturovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom deti v HN za mesiac 5/2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
74.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20121939 |
18.6.2012 |
Za Ekos vrecia na separovaný zber. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
53.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5167495503 |
20.6.2012 |
Mes. poplatok za telefón 15.6.2012 - 14.7.2012 (0905933447). |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
32.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5167495378 |
20.6.2012 |
Mes. popl. za telefón 15.6.2012 - 14.7.2012 (0905503536).
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
162012 |
11.7.2012 |
Za služba traktorom - prevoz pódia |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
18 |
11.7.2012 |
Za materiál - plot. tvárnica maclit normál., žltý, plot. tvárnica 1/4 žltý, plot.tvárnica... |
Miroslav Jedinak JM SPORT |
30614708 |
139.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120012 |
11.7.2012 |
Za vyhotovenie GP č. 9/2012 - porealizáč. zameranie "Chmeľnica - revitalizácia centra obce". |
GEODÉZIA-GEOTA s.r.o. |
45310084 |
1,126.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1240903548 |
11.7.2012 |
Za dodávku tlače - Ľubovniansky Korzár - 300 ks. |
PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. |
35790253 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1243103328 |
11.7.2012 |
Za inzerciu KP12057/001 - 3.7.2012 Utorok príloha Ľubovniansky Korzár 8 strán .
|
PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. |
35790253 |
14.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7312485810 |
11.7.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 7/2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120931 |
11.7.2012 |
Doména a webhosting www.chmelnica.sk na obdobie od12/2011 do 12/2012. |
webex media, s.r.o. |
36815365 |
50.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0858/2012 |
11.7.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac jún. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20122334 |
11.7.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za mesiac jún 2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
998.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12031146 |
11.7.2012 |
Kontrola prenosných a nástenných hydrantov, tlaková škúška požiarnej hadice. |
LIVONEC, s.r.o. |
31730671 |
79.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
90/7/2012 |
11.7.2012 |
Oprava elektr. stoličky - sporák z kuchynky KD. |
Oprava veľkokuchynských zariadení - Michna |
33071560 |
117.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
72012 |
11.7.2012 |
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v HN za mesiac jún 2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
62.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20121317 |
11.7.2012 |
Kancelárske potreby - papier, poradač, rychloviazač. |
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
32.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20/2012 |
11.7.2012 |
Za práce bagrom JCB 3CX, zemné práce na rezervoári, prácu nákl. motor. vozidlom Liaz, Scania,... |
Peter Fiľak zemné práce |
30615500 |
1,586.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0740031229 |
11.7.2012 |
Za hlasové služby - telef. číslo 052/4324894 za júl/2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
36.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9222085 |
16.7.2012 |
Za internet wifi Flat basic NT 4096 7/2012. |
Prvá |
35849487 |
21.80 EUR |