|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2012154 |
16.7.2012 |
Za update programové vybavenie firmy IFOsoft v.o.s. - Update Mzdová agenda V12.07. |
BriS s.r.o. |
44401990 |
19.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20122738 |
16.7.2012 |
Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za II.... |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,621.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5170948578 |
19.7.2012 |
Za hlasové služby - telefón za obdobie od 15.07. - 14.08.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
35.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5170948703 |
19.7.2012 |
Za telefón 0905933447- hlasové služby za obdobie od 15.7. do 14.8.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
29.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2750003371 |
19.7.2012 |
Za prenájom želez. stanice za obdobie 1.7. - 30.9.2012. |
Železnice SR |
31364501 |
138.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
00737/2012 |
19.7.2012 |
Za reklamný tovar - tričko s potlačou, pero+kazeta, pero s potlačou. |
Jozef Smrhola-OLYMP |
32581190 |
539.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00412536 |
19.7.2012 |
Program nekonečno 3 a predaj zariadenia Nokia C5. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20122800 |
24.7.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 zo dňa 17.7.2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
105.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7457927059 |
2.8.2012 |
Elektrina-dodávka a distribúcia- odberné miesto: Chmeľnica 103 za obdobie: 1.6.-31.8.2012. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
182.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7457923762 |
2.8.2012 |
Elektrina - dodávka a distribúcia za odberné miesta: Chmeľnica 57, Chmeľnica 103, Chmeľnica... |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
5,210.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7242563326 |
2.8.2012 |
Dodávka zemného plynu za obdobie od 1.8. - 31.8.2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
815.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20122874 |
2.8.2012 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov za júl/2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,498.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21209 |
7.8.2012 |
Za vypracovanie PD na akciu "IBV pri trati Chmeľnica", rozšírenie NN siete - realizačný... |
EPC - PROJEKT, s.r.o. |
44798504 |
950.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120177 |
8.8.2012 |
Za službu nákl. vozidlom Avia -doprava vojen. materiálu z obce Nemecka. |
Ing. Milan Štupák -IVS |
10769676 |
504.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21208017 |
8.8.2012 |
Školenie, inštalácia programov a update, systémové práce na PC. |
BriS s.r.o. |
44401990 |
33.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8741027526 |
8.8.2012 |
Za hlasové služby - telefón č. 4324894 za júl/ 2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
37.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
OF/12/2012 |
15.8.2012 |
Fotografovanie obce (letecké zábery). |
CBS, spol. s.r.o. |
36754749 |
119.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9225395 |
15.8.2012 |
Za internet wifi Flat NT 4096 za mesiac 8/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1025004369 |
21.8.2012 |
Za stravné lístky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
3574 |
777.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16081112 |
21.8.2012 |
Vyhotovenie a spracovanie fotografických záberov obce. |
Ing. Jozef Priesol, PhD.Špecialista, audítor MS |
46518789 |
120.00 EUR |