|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
100724538ZoP |
21.8.2012 |
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy. |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36 599 361 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
5174429044 |
22.8.2012 |
Za telefón - za obdobie 15.08. - 14.09.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
32.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5174428170 |
22.8.2012 |
Za telefón 0905933447 - za obdobie 15.08. - 14.09.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
43.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20123111 |
30.8.2012 |
Nákup smetných 110 l nádob - 5 ks. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
172.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7202616554 |
4.9.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2012.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20123171 |
6.9.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 za mesiac 8/2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
998.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1237/2012 |
7.9.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac august.
|
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5741017514 |
11.9.2012 |
Hlasové služby - tel. číslo 4324894 za obdobie 1.8. - 31.8.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
29.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1295/2012 |
12.9.2012 |
Za technologický servis ČOV v zmysle ZOD č. 100/2010. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9228719 |
13.9.2012 |
Za internet 9/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012180 |
13.9.2012 |
Za opravu čerpadiel z ČOV. |
Peter Pitoňák |
|
408.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5177930855 |
19.9.2012 |
Telefón 0905933447 za obdobie 15.8.-14.09.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5177930730 |
19.9.2012 |
Telefón starosta, za obdobie 15.08. - 14.09.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
37.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012106 |
20.9.2012 |
Publikácia M. Lavrincovej Život na strnisku doby. |
Mgr Magdaléna Lavrincová |
|
11.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7209713880 |
20.9.2012 |
Mesačný poplatok za telefón za obdobie 15.8. - 14.9.2012.
|
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
1.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20123344 |
21.9.2012 |
Za recy vrecia 60 ks na triedený odpad. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
38.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20123378 |
24.9.2012 |
Za práce na obecnom kompostovisku. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
122.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1035000277 |
26.9.2012 |
Za stravné lístky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
932.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7302573343 |
3.10.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 10/2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20123638 |
3.10.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac 9/2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
998.70 EUR |