Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20120106 | 16.4.2012 | Za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v stupni DSP "Regulácia potokov a vybudovanie... | Ing. Soporský Richard | 306 52 952 | 14,400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9212195 | 16.4.2012 | Za internet Flat basic NT 4096 za obdobie 4/2012. | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 21.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20121314 | 16.4.2012 | Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za I. Q 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 677.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20121360 | 16.4.2012 | Za vykonanie prác na obecnom kompostovisku. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 41.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2750002724 | 17.4.2012 | Zvýšené nájomné za nebytový priestor v objekte želez. zástavky Chmeľnica za I.Q
2012 k fa... |
Železnice SR | 31364501 | 5.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20121401 | 20.4.2012 | Za recy vrecia. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 12.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5160567688 | 20.4.2012 | Mesačný poplatok za telefón 0905503536 za obdobie 15.04.-14.05.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 38.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5160567813 | 20.4.2012 | Mesačný poplatok za telefón 0905933447, za obdobie 15.04.-14.05.2012. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 31.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FA12011 | 20.4.2012 | Za spínacie denné hodiny na VO. | Pavol Janoščík -ELPA | 44493045 | 29.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2750002827 | 20.4.2012 | Za prenájom na základe nájomnej zmluvy č. 820695001-2-2005 (sklad-želez. stanica) za obdobie... | Železnice SR | 31364501 | 138.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20121423 | 25.4.2012 | Za pristavenie VO kontajnerov a vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200307n zo dňa 19.4.2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 533.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120827 | 25.4.2012 | Za kancelárkse potreby - papier, obal, spisový obal,príjmový doklad. | MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP | 33952264 | 70.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1025003059 | 25.4.2012 | Za stravné lístky -Gastro Pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 621.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1205331 | 4.5.2012 | Za verejný prenos zvukových a zvukovoobraz. záznamov prostredníctvom technického zariadenia v... | SLOVGRAM | 17310598 | 33.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20121450 | 4.5.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200307 zo dňa 20.4.2012 | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 499.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012/0012 | 4.5.2012 | Členský príspevok v Združení pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria pre rok 2012. | Zdr. pre roz. reg. Pienin a Zamaguria | 37780701 | 118.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20121482 | 4.5.2012 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 za mesiac apríl 2012. | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 998.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7267477208 | 4.5.2012 | Za dodávku zemného plynu za obdobie 01.05. - 31.05.2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 815.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240185773 | 4.5.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.03. - 31.05.2012. (obecný úrad) | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002489 | 4.5.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 01.03. -31.05.2012. (ostat. odber. miesta v obci) | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5,210.00 EUR |