|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20121502 |
4.5.2012 |
Za práce na obecnom kompostovisku. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,024.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2738043681 |
9.5.2012 |
Za hlasové služby - telefónne číslo 4324894 za obdobie 1.4. - 30.4.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
29.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0504/2012 |
9.5.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac apríl. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9215476 |
14.5.2012 |
Za internet Flat basic NT za obdobie 5/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1025003324 |
15.5.2012 |
Za poukážky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
621.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5164026921 |
22.5.2012 |
Za hlasové služby - telefón číslo 0905503536, za obdobie 15.04. - 14.05.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5164027046 |
22.5.2012 |
Mesačný poplatok za telefón č.: 0905933447 za obdobie 15.05. - 14.06.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120603 |
31.5.2012 |
Tabuľa HPS Hasičská zbrojnica. |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012002 |
1.6.2012 |
Hrnček s potlačou na DNK. |
GIFT SHOP |
44149212 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20121754 |
6.6.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac 5/2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
998.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7302462724 |
6.6.2012 |
Za odber zemného plynu za mesiac 6/2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0674/2012 |
6.6.2012 |
Za odbornú pomoc pri správe majetku verejnej kanalizácie za 5/2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0724/2012 |
7.6.2012 |
Za technologický servis ČOV. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
314.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4739036509 |
7.6.2012 |
Za hlasové služby - telefón 052/4324894 za mesiac máj/2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
45.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201204 |
12.6.2012 |
Za diskotekársku činnosť . |
Jozef Holotňák - Euphoria Team |
45451176 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
165/2012 |
12.6.2012 |
Za vykonané kominárske práce-kontrola, revízia a odborná obhliadka komínových telies v... |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
36.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20121885 |
12.6.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov k. č. 200301 zo dňa 29.5.2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
87.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9218730 |
12.6.2012 |
Za internet 6/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012052 |
12.6.2012 |
V zmysle Zmluvy o službách, za vypracovanie žiadosti o platbu č. 2, v rámci realizovaného... |
OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. |
36565849 |
3,864.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16/2012 |
15.6.2012 |
Za prepis videokazety VHS na DVD médium z akcie Dni nemeckej kultúry z rokov 1993 - 1999 +... |
Michal Petrilák |
10 771 409 |
440.50 EUR |